職位描述
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一:職責描述:
1、主導制定和完善公司內控制度和管理體系、流程,通過有效實施各項監管活動確保內部運營管理高效合法運行;
2、組織、檢查公司內部風險調查和評估工作,形成相應的評估報告,提出應對策略和建議反饋高層;
3、分析和梳理業務流程,審核業務管理流程的關鍵點,提出控制缺陷和整改意見;同時指導并協助各部門完善部門管理制度和流程,檢查執行有效性;
4、組織開展內部管理審計活動,并完成相應審計報告;
5、參與公司重大決策、投資項目、合同簽訂等事項的風險評估工作,從內部控制和風險管理角度提供專業意見和建議,確保公司重大活動的風險可控;
6、完成上級領導安排的崗位其他相關工作。
二:任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計學、財務管理等相關專業優先,28~35歲以內;
2、五年及以上制造企業內控管理、運營管理等工作經驗;
3、具備較強的風險識別能力和管理能力,熟悉企業一般的業務流程和風險管控,能夠運用數據分析工具對內部控制數據進行分析和挖掘,為決策提供支持;
4、有較強的學習能力、溝通協調能力、優秀的跨團隊溝通和理解能力等;
5、優秀的表達能力和書寫、匯報能力。
注:接受周六加班。
工作地點
地址:杭州錢塘區杭州-錢塘區泰瑞全球總部大樓


職位發布者
吳珍珍HR
泰瑞機器股份有限公司

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機械制造·機電·重工
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1000人以上
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國內上市公司
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浙江省杭州市杭州經濟技術開發區下沙街道文澤北路